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贵州残疾人联合会2019年部门预算及三公经费预算信息

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贵州省残疾人联合会 2019 年部门预算及“三公” 经费预算信息 目 一、部门概况 (一)部门主要职能 (二)部门预算单位构成 (三)部门人员构成 二、部门预算公开报表 (一)部门收支总表 (二)部门收入总表 (三)部门支出总表 (四)财政拨款收支总表 (五)一般公共预算支出表 录 (六)一般公共预算基本支出表 (七)一般公共预算“三公”经费支出表 (八)政府性基金预算支出表 三、部门预算安排情况说明 (一)部门收支总体情况 (二)部门收入总体情况 (三)部门支出总体情况 (四)财政拨款收支总体情况 (五)一般公共预算支出情况 (六)一般公共预算基本支出情况 (七)一般公共预算“三公”经费支出情况 (八)政府性基金预算支出情况 四、其他重要事项说明 (一)机关运行经费说明 (二)政府采购情况 (三)国有资产占有使用情况 (四)预算绩效管理情况 (五)项目支出安排情况说明 (六)国有资本经营预算 (七)专有名词解释 一、部门概况 (一)部门主要职能 贵州省残疾人联合会(简称省残联)是国家法律确认、省委批 准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体, 是全省 各类残疾人的统一组织。省残联是将残疾人自身代表组织、社会 福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,履行“代 表、服务、管理” 职能,即代表我省残疾人共同利益,维护残疾 人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行政府赋予的 职责,管理和发展残疾人事业。由省政府领导同志联系。其主要 职责是:1、听取残疾人的意见,反映残疾人的需求,维护残疾人 的合法权益,为残疾人服务。2、团结、教育残疾人遵纪守法, 履行应尽的义务。 发扬乐观进取精神, 为社会主义建设贡献力量。 3、宏扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人 之间的联系,推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开 展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、 用品用具、福利、社会服务、无*枋┖筒屑苍し赖裙ぷ鳎 造良好的环境和条件,扶助残疾人*等参与社会生活。5、研究、 拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对相关业务 进行指导与管理。6、对市、州、地残疾人联合会领导班子的调 整配备提出建议或意见,做好领导干部的业务培训工作。7、承 担省残疾人工作协调委员会的日常工作。8、指导市(州、地)、 — 1 — 县(市、区、特区)残疾人联合会的工作,管理各类残疾人社团组 织。9、开展残疾人事业的对外交流与合作。10、承办省委、省 政府和中国残联交办的其他工作。 (二)部门预算单位构成 省残联机关是参照国家公务员制度管理的事业单位, 经编办 正式行文批准的内设机构数 9 个: 内设办公室 (内设信息中心) 、 维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、计划 财务部、人事部(党办)、社保部。下属独立核算单位 4 个:贵 州省残疾人就业服务中心、 贵州省残疾人康复中心和贵州特殊教 育中等职业技术学校,均为财政全额补助事业单位;贵州省康复 医院为财政部分补助事业单位。 (三)部门人员构成 2018 年年末编制人数 191 名,其中参公管理人员 55 名,事 业编制 136 名。实有职工人数 158 人,在职人员 127 人(其中参 公管理人员 53 名),退休人员 31 人,全为财政预算拨款。聘用 人员 34 名,遗属人员 2 名。机关新调入人员 2 名,军转干部 2 名,调出 2 名,正常退休人员 3 名,退休人员死亡 1 人;就业中 心调入 1 名,退休 2 名;康复中心调入 0 名,调出 0 名;中职学 校招考 0 名,调入 3 名。 二、部门预算公开报表 — 2 — 表1 贵州省残疾人联合会 2019 年部门收支预算总表 (本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) 2019 年收入 项目 一、一般公共预算收入 1.原一般公共预算拨款收入 2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、财政专户管理非税收入 四、事业收入 五、事业单位经营收入 六、其他收入 2,606.00 预算数 13,075.72 13,075.72 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、社会保障和就业支出 七、住房保障支出 八、其他支出 631.95 13,062.91 156.01 5,565.66 2019 年支出 项目 预算数 单位:万元 备注 本年收入合计 上年结转 15681.72 3734.81 本年支出合计 结转下年 19416.53 收 入 总 计 19,416.53 支 出 总 计 19,416.53 — 3 — 表2 贵州省残疾人联合会 2019 年部门收入总表 单位:万元 科目 科目编 码 205 20503 2050302 20507 2050701 20508 2050803 208 20805 2080505 20811 2081101 2081104 2081105 2081199 教育支出 职业教育 中专教育 特殊教育 特殊学校教育 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 残疾人事业 行政运行 残疾人康复 残疾人就业和扶贫 其他残疾人事业支出 合计 上年结转 一般公共 预算收入 政府性基 金预算拨 款收入 财政 专户 管理 非税 收入 631.95 20.85 621.83 9.64 9.64 0.48 0.48 13062.91 129.77 129.77 12933.14 727.24 4862.94 3985.90 3357.06 714.84 37.68 52.15 22.43 602.58 714.84 30.49 20.85 20.85 9.64 9.64 0.48 0.48 12348.07 129.77 129.77 1



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